|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
Objednávka |
o7/2000214
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
18.12.2020 |
|
Zmluva |
z-10/2015
|
|
|
s DPH |
|
z-10/2015
|
|
VTC s.r.o. |
|
|
|
31.05.2015 |
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
06.02.2018 |
|
Objednávka |
o5/1800006
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
24.01.2018 |
|
Faktúra |
z-11/2018
|
|
|
s DPH |
|
z-11/2018
|
|
LUNYS s.r.o. |
|
|
|
03.07.2018 |
|
Zmluva |
z-10/2018
|
|
|
s DPH |
|
z-10/2018
|
|
Pekáreň DRAHOVCE |
|
|
|
12.03.2018 |
|
Faktúra |
f265/2016
|
interiérové dvere + montáž
|
268,72 |
s DPH |
o3/1600105
|
|
08.09.2016 |
Kľúčová služba Nezbeda, Rádovský, PO |
|
|
|
20.09.2016 |
|
Objednávka |
o3/1600105
|
interiérové dvere + montáž
|
268,72 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Kľúčová služba Nezbeda, Rádovský, PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
06.09.2016 |
|
Faktúra |
f158/2017
|
licenčná zmluva
|
205,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.05.2017 |
VIS spol. s r.o.
PO |
|
|
|
24.05.2017 |
|
Faktúra |
f47/2014
|
toner
|
130,78 |
s DPH |
trvalá
objednávka
|
|
13.02.2014 |
Fax Copy, a.s.
PO |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
f53/2014
|
vodné, stočné 1/2014
|
317,70 |
s DPH |
|
29/02
|
14.02.2014 |
Trnavská vod. spoločnosť, a.s.
PO |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
f197/2015
|
teplo 7/2015
|
5.721.38 |
s DPH |
|
61/2003
|
08.07.2015 |
Bytový podnik
Piešťany, s.r.o., PO |
|
|
|
09.07.2015 |
|
Zmluva |
1871617
|
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Mesto Piešťany |
Základná škola Mojmírova |
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ |
21.06.2016 |
|
Faktúra |
166/2021
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
Objednávka |
o11/2400014
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Mgr. Jana Chlepková |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
Faktúra |
f291/2019
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/
0114
|
12.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
|
|
19.08.2019 |
|
Faktúra |
f323/2020
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
DBK/
/18/06/0114
|
01.10.2020 |
Komensky, s.r.o.
PO |
|
|
|
08.10.2020 |
|
Faktúra |
f248/2021
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0114
|
16.07.2021 |
KOMENSKY, s.r.o.
PO |
|
|
Mgr. Jana Chlepková |
13.08.2021 |
|
Faktúra |
f257/2022
|
Bezkriedy Plus
|
40,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0114
|
08.08.2022 |
Komensky, s.r.o.
PO |
|
|
|
15.08.2022 |