|
|
Objednávka |
o8/2100013
|
germicídne žiariče
|
661,44 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Nexa, s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100014
|
nastavenie kopírovacích zariadení
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Z+M servis a.s.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100017
|
vypracovanie projektovej dokumentácie
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
VING sr.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100019
|
respirátory
|
308,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
IMPORT SHOP s.r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
25.02.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100021
|
školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Daffer spol. s r.o.
PO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
p4/2021
|
teplo 2/2021
|
3 701,22 |
s DPH |
|
61/2003
|
15.02.2021 |
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f52/2021
|
reštrukturalizácia internetovej siete
|
6 666,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.02.2021 |
Lombard s.r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
zf40/2021
|
stravné lístky
|
2 912,26 |
s DPH |
o8/2100012
|
|
10.02.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f38/2021
|
Korwin - podpora
|
15,90 |
s DPH |
|
249/2012
|
09.02.2021 |
DATALAN, a.s.
PO |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f54/2021
|
stravné lístky
|
2 912,26 |
s DPH |
o8/2100012
|
|
19.02.2021 |
Ticket Service, s.r.o.
PO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f28/2021
|
činnosť zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
2018-Z05006
|
04.02.2021 |
EuroTRADING s.r.o.
PO |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
p2/2021
|
online seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
RVC pri ZMO
PO |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f22/2021
|
mobilný telefón
|
17,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
26.01.2021 |
Slovak Telecom, a.s.
PO |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f23/2021
|
respirátory
|
171,60 |
s DPH |
o8/2100006
|
|
28.01.2021 |
REPRE, s.r.o.
PO |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f24/2021
|
servisné webináre
|
12,00 |
s DPH |
o8/2100007
|
|
03.02.2021 |
VIS, spol. s r.o.
PO |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f25/2021
|
členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva č.
9100816
|
03.02.2021 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
PO |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f26/2021
|
predplatné časopisu
SKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
trvalá objednávka
|
|
03.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat
FO |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f27/2021
|
záloha na plyn
2/2021
|
61,00 |
s DPH |
|
6018
|
03.02.2021 |
SPP, a.s.
PO |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
o8/2100008
|
oprava WC
|
615,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Jaroslav Palkech KOVO
FO |
|
Mgr. Rudolf Kollár |
riaditeľ školy |
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
f29/2021
|
činnosť zodpovednej osoby
|
50,40 |
s DPH |
|
2018-Z05006
|
04.02.2021 |
EuroTRADING s.r.o.
PO |
|
|
|
04.02.2021 |